為認真貫徹落實《自治區(qū)國資委轉發(fā)國務院國資委<關于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見>的通知》要求,進一步加強內(nèi)控體系監(jiān)督檢查作用,提升集團防范化解重大風險能力。12月16日,內(nèi)蒙古交通投資集團審計法務部組織召開內(nèi)控體系建設有效性專項審計進場會,審計法務部經(jīng)理高娃主持會議,集團各部室聯(lián)絡人,內(nèi)蒙古乾匯會計師事務所審計團隊,審計法務部全體人員參加會議。
會議聽取了內(nèi)蒙古乾匯會計師事務所項目負責人關于內(nèi)控審計工作的背景依據(jù)、審計方案、重點工作等方面的詳細介紹,項目團隊還就集團各部門參會人員所提出的問題進行了認真詳細的解答。
會議要求,要充分認識內(nèi)控審計工作的重要性,時間緊、任務重,要高度重視、認真對待,全面準確落實國資委文件要求,各部室要指定專人負責,加強溝通,積極配合,確保內(nèi)控審計工作順利進行,審計任務如期完成。