按照《內(nèi)蒙古交通投資(集團)有限責(zé)任公司關(guān)于2021年內(nèi)部審計工作計劃》,集團審計法務(wù)部牽頭成立審計組于9月6日至11月25日,對內(nèi)蒙古資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)投資有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古國云數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古鐵路投資有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古運達出租汽車有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古扶貧開發(fā)投資管理有限責(zé)任公司6家集團所屬企業(yè)開展內(nèi)部審計工作。
本次內(nèi)部審計工作以內(nèi)控審計為基礎(chǔ),從常規(guī)的財務(wù)審計向經(jīng)濟效益審計、管理審計領(lǐng)域延伸。以業(yè)務(wù)活動、財務(wù)收支、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理為主要方向,重點圍繞所屬企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策以及年度業(yè)務(wù)計劃,從業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等方面入手,把握審計重點、規(guī)范審計程序、嚴(yán)格審計取證及資料獲取,突破傳統(tǒng)的思維模式,努力實現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)、依法依規(guī)與客觀求實、精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題與提出合理建議、揭示問題與推動整改的有機統(tǒng)一。在審計工作中,審計組始終牢記廉政紀(jì)律是高壓線,也是審計工作的生命線,嚴(yán)守審計“四嚴(yán)禁”工作要求和審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,嚴(yán)格審計現(xiàn)場監(jiān)管,切實做到依法審計、文明審計和廉潔審計。
下一步,審計組將對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位進行集中探討,持續(xù)關(guān)注問題整改,加強對審計查出問題整改的跟蹤督促檢查,嚴(yán)格落實審計整改問題清單式管理,明確各方整改責(zé)任,提升審計結(jié)果應(yīng)用水平,協(xié)同所屬企業(yè)提高風(fēng)險防范水平,完善治理結(jié)構(gòu),助推集團公司高質(zhì)量發(fā)展。