為加強集團公司風(fēng)險管理與內(nèi)部控制,提高對所屬企業(yè)經(jīng)營管理的審查和監(jiān)督,8月19日下午,集團審計委員會召開2021年第一次會議,黨委委員、紀委書記、審計委員會副主任曹志忠主持會議,審計委員會委員、審計法務(wù)部全體成員出席會議。
會議聽取了審計法務(wù)部關(guān)于《2021年度內(nèi)部審計工作計劃》的匯報。審計委員會委員對該計劃進行了研究討論,原則上通過了年度內(nèi)部審計工作計劃,并要求提交集團董事會審議。
會議明確了本年度對集團公司及所屬企業(yè)重點審計方向和內(nèi)容,要求重點圍繞集團公司及所屬企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策以及年度業(yè)務(wù)計劃,聚焦主責(zé)主業(yè),開展企業(yè)經(jīng)營情況、重大決策制定執(zhí)行情況;落實和推動高質(zhì)量發(fā)展等方面政策措施的落實和項目推進情況;增強內(nèi)部控制的有效性,以促進完善治理、實現(xiàn)目標活動情況等方面開展年度內(nèi)部審計。
曹志忠強調(diào):一是要充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,要梳理歷次審計結(jié)果,建立問題清單、臺賬,緊盯整改落實,有效發(fā)揮審計監(jiān)督作用。二是要建立審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)察監(jiān)督聯(lián)動機制,要加大審計問題整改力度,針對審計整改工作不重視、整改效果差的企業(yè),主要負責(zé)人要及時開展約談,推動并幫助企業(yè)更好的防范風(fēng)險。三是審計監(jiān)督要契合企業(yè)改革發(fā)展,要針對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類指導(dǎo),達到以審計促發(fā)展的作用。四是要圍繞集團發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)務(wù)計劃,聚焦主責(zé)主業(yè),針對企業(yè)財務(wù)運行情況、三重一大執(zhí)行情況、重點工作的推進情況、內(nèi)控體系建設(shè)情況等重點,加大審計力度,助力集團高質(zhì)量發(fā)展。五是審計組成員要在審計過程中遵守審計紀律,嚴格依法依規(guī)開展審計監(jiān)督,要做到對審計發(fā)現(xiàn)的問題嚴肅認真對待,針對涉嫌違紀違法的問題要及時向集團紀委移交。